【经营管理“大反思大整改大提升”活动】日照银行十佳内控合规微课堂展播(第一期) 二维码
为认真贯彻落实各级审计委员会关于审计工作的相关要求,充分发挥审计监督“治已病、防未病”作用,2022年日照银行审计部门在各级监管部门的科学指导下,发挥“监审联动”“审审互动”机制优势,按照行内“六个紧盯”监督主线,创新开办“内控合规微课堂”线上专栏。 在审计监督发现问题的基础上,针对监管罚点、审计疑点、整改难点、信访热点等,有针对性地制作形成典型案例分析,由行内各单位内训师以微视频形式开展宣讲,以点滴规范认知汇聚成全行高质量发展的强大合力,变“堵”为“疏”,建设“共享、共鉴、共勉”的主动合规文化,在紧盯问题整改的同时,强化长效机制建设和系统化治理,促进整改质效不断提升。 截至目前,全行19家分支机构及部分总行条线部室共发布28期微视频,学习浏览量达到2.5万余人次,内容涵盖监管政策解读、典型案例分析、风险防控举措等,课程实用、目标性强,在潜移默化中树牢全行员工合规经营理念,取得了良好的学习和培训效果,有力助推全行高质量发展。 即日起,“日照金教基地”公众号将分期对获奖作品进行展播,敬请大家关注。 ![]() 本期微课堂主要分享了贷款资金被用于购买理财产品的问题案例,从案例概述、原因分析、监管依据、防范对策等方面进行了宣讲,深刻揭示了贷款资金挪用可能带来的严重后果,并从信贷从业人员的角度,详细阐述了如何在信贷资金安全风险防控中做到履职尽责。 |